共青团天门市委2015年部门决算公开

  一、工作职能

  共青团天门市委主要职责是贯彻执行党和政府关于青年工作的方针政策,领导全市共青团和少先队工作,对全市青年社团组织进行指导和管理;调查了解全市青少年的思想动态、成长状况,指导全市团组织开展好青年的思想教育工作,树立青年典型,为市委指导青少年工作当好参谋;在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;贯彻落实《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》等法律法规,维护青少年合法权益。

  二、基本情况

  1、单位性质。共青团天门市委属参照公务员法管理单位。 

   2、人员组成。年末在职4人,临时人员1人。

  3、经费保障范围。经费主要保障我委公共性支出,办公室、行政事务科日常性支出,1台公务车支出,3部公务电话支出。

  三、完成的主要工作

  2015年我委部门预算经费主要完成了以下工作任务:

   1、共青团天门市委全体人员工资、住房公积金、医保的缴纳。

     2、保障公共性支出。

     3、少工委工作、未成年人保护工作、预防青少年违法犯罪工作和青年工作等工作。

  四、决算编制情况

  2015年的决算收入合计为169.13元,其中,本年收入合计105.54元,上年结转和结余63.6元。

  2015年的决算支出合计为169.13元,其中,本年支出合计60.28元,年末结转和结余108.85元。

  1、一般公共服务支出60.28元,占本年支出100%;

   2三公经费情况

  2015年度,我委机关年末公务车辆共1台,没有新购公务用车。三公经费支出2.69万元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置0元,公务用车运行维护费2.1万元,公务接待费0.59元,与2015年预算相比没有增加。

收入支出决算总表






公开01表

    部门:共青团天门市委员会



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

105.54

一、一般公共服务支出

29

60.28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

105.54

本年支出合计

52

60.28

   用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

53

0.00

   年初结转和结余

26

63.60

   年末结转和结余

54

108.85


27



55


总计

28

169.13

总计

56

169.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









        公开02表

 部门:共青团天门市委员会





  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称


























栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

105.53

105.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

39.34

39.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

66.19

66.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表






公开03表

 部门:共青团天门市委员会


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称


























栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60.28

39.34

20.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

60.28

39.34

20.94

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

60.28

39.34

20.94

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

39.34

39.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

20.94

0.00

20.94

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

  部门:共青团天门市委员会





金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款









栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

105.54

一、一般公共服务支出

31

60.28

60.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

105.54

本年支出合计

54

60.28

60.28

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

63.60

年末财政拨款结转和结余

56

108.85

108.85

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

63.60


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

169.13

总计

60

169.13

169.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:共青团天门市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3

合计

60.28

39.34

20.94

201

一般公共服务支出

60.28

39.34

20.94

20129

群众团体事务

60.28

39.34

20.94

2012901

 行政运行

39.34

39.34

0.00

2012902

 一般行政管理事务

20.94

0.00

20.94






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:共青团天门市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3

合计

39.35

31.82

7.53

301

工资福利支出

28.99

28.99

0.00

30101

基本工资

17.71

17.71

0.00

30103

奖金

5.62

5.62

0.00

30104

社会保障缴费

1.32

1.32

0.00

30199

其他工资福利支出

4.34

4.34

0.00

302

商品和服务支出

7.53

0.00

7.53

30201

办公费

7.53

0.00

7.53

303

对个人和家庭的补助

2.83

2.83

0.00

30311

住房公积金

2.83

2.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07表

编制单位:共青团天门市委员会



金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

2.69

0.00

2.10

0.00

2.10

0.59

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







      公开08表

 部门:共青团天门市委员会



       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

























栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开09表

编制单位:共青团天门市委员会




金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6







注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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